过帐和冲销文件
过帐和冲销文件
在 SAP Simple Finance 系统中,您可以过帐和冲销许多简单的 FI 凭证。过账凭证时,SAP 系统会更新凭证过账到的科目中的交易数据。您可能还需要冲销不正确的文档。在以下情况下需要文件冲销 –
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该凭证不包含已清除的项目。
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该凭证仅包含客户、供应商和总账科目项目。
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该凭证随财务会计一起过帐。
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所有输入的值(例如业务范围、成本中心和税码)仍然有效。
要发布简单的 FI 文档,请执行以下步骤。
步骤 1 – 导航到 SAP Fiori Launchpad 并使用用户名和密码登录。
第 2 步– 导航到管理日记条目,然后输入文档日期和其他详细信息。
步骤 3 – 在发布窗口中,输入以下详细信息 –
- 公司代码
- 借方
- 总帐科目
- 信用
步骤 4 – 向上滚动并在此条目中输入任何附件、注释或标题值。您可以随时添加注释,它们由用户和时间记录。
步骤 5 – 要发布日记帐分录,请单击“模拟”按钮旁边的“发布”按钮,将生成文档#。
步骤 6 – 要对任何日记帐分录执行冲销,请在“管理日记帐分录”中选择该分录,然后单击“冲销”。
步骤 7 – 从下拉列表中选择冲销期。
您有以下逆转原因选项 –
步骤 8 – 输入过帐日期作为今天的日期,税务报告日期作为今天的日期,然后单击确定。当您多次反转文档时,您会收到以下消息 –